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盐城市妇女联合会2018年度部门决算公开
来源:admin  作者:admin  已阅读次:11359  发布日期:2019-7-26


 盐城市妇女联合会

2018年度

部门决算公开


目录

 

    第一部分部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    三、2018年度主要工作完成情况

    第二部分2018年部门决算表

    一、2018年收入支出决算总表

    二、2018年收入决算表

    三、2018年支出决算表

    四、2018年财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年财政拨款支出决算表

    六、2018年财政拨款基本支出决算表

    七、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、2018年机关运行经费支出决算表

    十二、2018年政府采购支出决算表

    第三部分2018年部门决算情况和重要事项说明

    第四部分名词解释

第一部分部门概况 

一、部门主要职能

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;推动有关妇女儿童政策和法律、法规的实施,切实维护妇女儿童合法权益;推荐、输送妇女人才,促进妇女参政议政。

5、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联组织;指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

6、进一步扩大与各界妇女的联系,加强同港、澳、台及海外华人妇女、妇女组织的联谊和友好交往,增进了解和友谊,加强合作。

7、负责妇女儿童活动阵地建设和管理,增强妇联组织服务妇女儿童的能力。

8、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构9个,具体是办公室、妇女发展部、组织部、权益部、宣传部、家庭和儿童工作部、直属单位管理部、市政府妇儿工委办公室、机关党总支。本部门下属单位3个,包括市妇女儿童活动中心、市妇联实验幼儿园、市双语小学。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:市妇联本级、市妇女儿童活动中心、市妇联实验幼儿园、市双语小学为自管单位。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,在市委、市政府和上级妇联坚强领导下,全市各级妇联组织解放思想,锐意进取,真抓实干,攻坚克难,以高层次平台集聚高层次人才,以高质量项目推进高质量发展,以高强度工作锻造高强度干部,各项改革向纵深推进,各项工作取得明显成效。在全省妇女儿童工作会议、全省乡村振兴巾帼行动现场推进会议上作经验交流,盐阜女性微信公号问鼎全国地市级妇联排行榜首位,省妇联评价“盐城市妇联工作走在全省前列”。

(一)、“她绽放.共未来”,接轨上海迈出新步伐。与上海市嘉定区妇联确立共建关系,展开全面合作。举办“她绽放?共未来”盐城女性接轨上海、融入长三角合作发展峰会,来自上海、苏州、常州等地的妇联和社会组织代表共襄盛会,围绕“构筑女性区域合作版图”展开热烈讨论,共同发表《长三角女性高质量发展盐城宣言>。邀请上海市决策咨询委员会委员袁岳来盐举办女性领导力公开课,市女企业家协会与上海创业服务机构飞马旅、睿问共同筹建巾帼众创空间。委托上海零点调查集团发布《长三角一体化发展中盐城女性创新创业趋势》白皮书。深化与上海市家政服务协会合作,首批组织100名盐城家政服务员考取上海市家政职业资格证书。

(二)、培育农村“绿富美,绿色发展结出新成果。实施“巾帼绿色发展行动”,按县级不少于200亩、镇级不少于50亩的规模连片栽植巾帼林,设置爱情林、成长林、家庭林,全市新增各类巾帼绿色基地近万亩。组织“千村妇女共创绿色庭院”,以“消灭裸土、处处见绿”为目标制定“六有标准”,展开四季行动,与邮储银行联合发放“绿色庭院贷”2320万元。在全市首批评选10个庭院绿化巾帼示范村、100户绿色庭院巾帼示范户,分别给予100001000元的奖补。村村组组评选命名“美丽乡村庭院清洁户”“美丽乡村巾帼示范路”“美丽乡村巾帼景观河”。举办巾帼乡村振兴新农人创业大赛、“我记忆中的妈妈菜”乡村美厨娘大赛。91日《中国妇女报》头版以《江苏盐城“绿色庭院贷”藏“绿”基层、藏富于民》为题报道了我市做法。

(三)、组建“高质量发展三纵队”,人才培育增创新优势。成立市女企业家协会、女性创新人才协会、“三八”红旗手协会,实施女企业家创业“晶彩计划”、女性人才创新“菁英计划”、“三八”红旗手创优“金石计划”。联合盐城人才网每季度举办女性人才招聘会,引进急需人才,促进人才流动。在城南欧风花街设立女性人才“创业荟客厅”和“文化荟客厅”。将日播节目“知乎女性”打造为盐城广播的王牌栏目,双月举办“知乎女性”大讲堂,每周上线“女性微课堂”。以“新时代新作为”为主线,表彰第四届“盐城市女性杰出人物”,评选巾帼文明岗、巾帼建功先进集体、巾帼岗位建功标兵、“三八”红旗手。

(四)、巾帼携手小康路,脱贫攻坚取得新突破。坚持精准识贫、精准对接、精准服务,年脱贫建档立卡妇女6.5万人。大力推进“巾帼巧手齐心创富”,打造“慧心坊”“庙湾巧手”品牌,新建来料加工坊320个、陪读妈妈车间210个,帮助贫困妇女拓展就业渠道、实现就近就便就业。实施“绿色扶贫”,组织建档立卡低收入妇女以土地入股、劳动力入股、扶贫项目入股的方式联手苗木大户、林业合作社共同实施,免费送树苗221.5万株。筹资100多万元为全市2.03万名0-16周岁建档立卡家庭儿童投保人身意外伤害和健康保险。实施“春蕾计划”“爱心妈妈?成长伙伴”“母亲邮包”等公益慈善项目,新创办“春蕾班”21个。

(五)、妇儿冷暖总关情,实事项目增进新福祉。编排2018-2019年度520件妇女儿童实事项目。市政府召开妇女儿童工作推进会议进行专门部署,市妇儿工委每季度召开实事项目推进会。市政府督查室、市妇儿工委办联合开展专项督查,以

市政府督查通报形式个性化反馈至各县(市、区)政府。一年来,“健康母婴”计划的免费检查服务惠及全市建档立卡和低保家庭的488名孕产妇和480名新生儿;残疾儿童享受护理费补助对象从一、二级扩大至三、四级;每个镇中心小学均建立了农村留守儿童“情感陪护室”;发放女童保护专门教材20万册;实现农村妇女“两癌”筛查和罹患“两癌”的贫困妇女救助全覆盖。

(六)、百姓名嘴面对面,思想引导唱响好声音。举办妇联干部十九大精神专题培训班,组建“巾帼百姓名嘴”宣讲团,推出“新时代.新思想”网络有奖竞答,开辟习近平论妇联和妇女儿童工作重要论述诵读音频展播,发起“巾帼心向党?我与党的小故事”微视频分享,设立“新四军女兵”网上纪念馆。引导妇女儿童观察关注盐城在城市、产业、交通、生态等方面的巨大变化,层层举办“聊聊我家这四十年”纪念改革开放40周年故事会,开展“童话里的盐城——我与盐城共成长”系列活动,组织妇女探营新水源地取水口、高铁工地、T2航站楼,进一步滋长家国情怀。把习总书记对妇联和妇女儿童工作的重要论述作为盐城市第七次妇女代表大会的根本遵循,贯穿于全过程各方面。

(七)、万支队伍齐舞动,文明创建提升新热度。抓住遍布城乡的广场舞团队,部署“万支队伍齐舞动?城市文明加速度”巾帼志愿主题活动,用爱心践行文明,用舞姿传播文明,用行动促进文明,汇聚“盐城有我,创则必成”的强大力量。举办“家庭之美文明之光”——盐城市首届文明家庭、第三届最美家庭颁奖礼暨“传颂文明”集体婚礼和先进事迹报告会。联合市纪委、市监委召开“弘扬好家风、争当贤内助”领导干部家属座谈会。创新妇女典型嘉许方式,每季度面向最基层培树38名“最美巾帼”,走进所在单位、村(社区)举办故事分享会,通过“五个一’的流程,激发典型的自豪感责任感,放大典型的影响力感召力。

(八)、德法进万家,妇女维权体现新作为。联合市人大法工委、市法制办建立政策法规性别平等评估机制。开展妇联组织与人大代表、政协委员“面对面”恳谈活动,聚焦“03岁托幼机构的发展规范管理”和“帮扶关爱单亲贫困母亲家庭”两个

主题并形成议案、提案提交市“两会”,其中一项被市人大列为重点议案督办。联合市综治办召开深化“平安家庭”建设会议,下发《关于开展婚姻家庭纠纷排查化解工作实施意见》,实施婚姻危机干预心理服务项目。加强农村妇女土地权益维护,市妇联、市农办联合督查土地确权颁证工作,普遍实现妇女证上有名、名下有地。与市中院联合召开新闻发布会,发布2017年度盐城市十大维护妇女权益典型案例。

(九)、百网联动百号同声,互联网+达到新高度。以网为媒,借网增效,市县两级妇联以微信、微博、网站为标配,积极进驻知乎、抖音、今日头条等特色平台,在“鹤鸣亭”等10个社会网站开通“女性频道”。“盐阜女性”微信公号稳居全省妇联系统首位,在17日公布的全国地市级妇联微信公众号传播指数排行榜中位列第一。组建巾帼网评员、网宣员队伍,省网信办微信公号头条点赞我市“争当巾帼好网民,传递网络正能量”网络文化主题活动。全年组织活动近百场,通过网络直播平均点击量10+。设计市妇联“盐小芙”“盐小莲”城乡妇联姐妹花视觉形象系统,衍生开发出表情包、动漫等新媒体产品。高质量完成省妇联“women+”平台建设试点任务,先行先试经验在全省推广。

(十)、将改革进行到底,自身建设实现新提升。在全省创新开展市、县、镇、村妇联组织集中换届工作,研究确定妇联换届4个阶段、13个环节的规范流程及各类文件材料的标准模板。同时,大力推进非层级化妇联组织建设,《“三网”融合推进“两新”妇联组织建设》项目列入市党建重点创新项目,全年新建“两新”妇联组织1153个,培树“服务企业优、服务妇女优”的“双优”型“两新”妇联组织30个,建立8类“两新”妇联组织示范基地,部署实施“巾帼助推民营经济发展五项行动”。按照市、县、镇、村妇联分别不少于60名、40名、30名、15名的标准充实了妇联执委,市、县妇联按11的标准配备了专职与挂兼职主席。编印《盐城市妇联干部应知应会300问》,开展“奋进新时代?担当新使命”妇联干部能力竞赛。在市委党校成立“巾帼英烈铁军魂”江苏巾帼党性教育基地,确立现场教学点,聘请专家顾问团队,开发情景剧、沙画、小淮剧、穿越时空的对话等现场教学节目,打造立足盐城、服务全省、辐射全国的妇联干部特色教育基地。


第二部分中共盐城市委组织部2018年度

部门决算表

表1、2018年收入支出决算总表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

916.96

一、一般公共服务支出

29

661.78

一、基本支出

52

1957.65

其中:政府性基金

2

0

二、外交支出

30

0

二、项目支出

53

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

0

三、上缴上级支出

54

0

三、事业收入

4

543.79

四、公共安全支出

32

0

四、经营支出

55

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

33

1041.61

五、对附属单位补助支出

56

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

 

 

0

六、其他收入

7

450.06

七、文化体育与传媒支出

35

0

 

 

0

 

8

0

八、社会保障和就业支出

36

92.87

 

 

0

 

9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

37

26.29

 

 

0

 

10

0

十、节能环保支出

38

0

 

 

0

 

11

0

十一、城乡社区支出

39

0

 

 

0

 

12

0

十二、农林水支出

40

30.00

 

 

0

 

13

0

十三、交通运输支出

41

0

 

 

0

 

14

0

十四、资源勘探信息等支出

42

0

 

 

0

 

15

0

十五、商业服务业等支出

43

0

 

 

0

 

16

0

十六、金融支出

44

0

 

 

0

 

17

0

十七、援助其他地区支出

45

0

 

 

0

 

18

0

十八、国土海洋气象等支出

46

0

 

 

0

 

19

0

十九、住房保障支出

47

105.10

 

 

0

 

20

0

二十、粮油物资储备支出

48

0

 

 

0

 

21

0

二十一、其他支出

49

0

 

 

0

 

22

0

二十二、债务还本支出

50

0

 

 

0

 

23

0

二十三、债务付息支出

51

0

 

 

0

本年收入合计

24

1910.80

本年支出合计

57

1957.65

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

58

0

年初结转和结余

26

143.64

年末结转和结余

59

96.79

 

27

0

 

60

0

总计

28

2054.44

总计

61

2054.44


表2、2018年部门收入决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1910.80

916.96

0

543.79

0

0

450.06

201

一般公共服务支出

653.31

617.31

0

0

0

0

36.00

20129

群众团体事务

568.38

532.38

0

0

0

0

36.00

2012901

行政运行

435.24

435.24

0

0

0

0

0

2012950

事业运行

23.34

23.34

0

0

0

0

0

2012999

其他群众团体事务支出

109.80

73.80

0

0

0

0

36.00

20199

其他一般公共服务支出

84.93

84.93

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

84.93

84.93

0

0

0

0

0

205

教育支出

1041.32

145.27

0

518.65

0

0

377.40

20502

普通教育

1041.32

145.27

0

518.65

0

0

377.40

2050201

学前教育

913.17

73.20

0

489.73

0

0

35.0.25

2050299

其他普通教育支出

128.14

72.07

0

28.92

0

0

27.16

208

社会保障和就业支出

89.87

57.01

0

25.14

0

0

7.73

20805

行政事业单位离退休

85.37

52.51

0

25.14

0

0

7.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

15.01

8.41

0

0

0

0

6.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

70.36

44.10

0

25.14

0

0

1.12

20807

就业补助

4.50

4.50

0

0

0

0

0

2080702

职业培训补贴

4.50

4.50

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

26.29

26.29

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗★

26.29

26.29

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗★

16.26

16.26

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助★

8.13

8.13

0

0

0

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

1.90

1.90

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

100.01

71.08

0

0

0

0

28.93

22102

住房改革支出

100.01

71.08

0

0

0

0

28.93

2210201

住房公积金

38.48

24.29

0

0

0

0

14.19

2210202

提租补贴

24.75

14.41

0

0

0

0

10.34

2210203

购房补贴

36.77

32.38

0

0

0

0

4.39


表3、2018年部门支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位的

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1957.65

1957.65

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

661.78

661.78

0

0

0

0

20129

群众团体事务

531.59

531.59

0

0

0

0

2012901

行政运行

435.24

435.24

0

0

0

0

2012950

事业运行

23.34

23.34

0

0

0

0

2012999

其他群众团体事务支出

73.01

73.01

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

130.19

130.19

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

130.19

130.19

0

0

0

0

205

教育支出

1041.61

1041.61

0

0

0

0

20502

普通教育

1041.61

1041.61

0

0

0

0

2050201

学前教育

913.47

913.47

0

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

128.14

128.14

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

92.87

92.87

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

85.37

85.37

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出★

15.01

15.01

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

70.36

70.36

0

0

0

0

20807

就业补助

4.50

4.50

0

0

0

0

2080702

职业培训补贴

4.50

4.50

0

0

0

0

20808

抚恤

3.00

3.00

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

3.00

3.00

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

26.29

26.29

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗★

26.29

26.29

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗★

16.26

16.26

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助★

8.13

8.13

0

0

0

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

1.90

1.90

0

0

0

0

213

农林水支出

30.00

30.00

0

0

0

0

21302

农业

30.00

30.00

0

0

0

0

2130205

森林培育

30.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

105.10

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

105.10

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

38.48

0

0

0

0

0

2210202

提租补贴

29.84

0

0

0

0

0

2210203

购房补贴

36.77

0

0

0

0

0


表4、2018年财政拨款收入支出决算总表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

916.96

一、一般公共服务支出

31

612.98

612.98

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

0

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

0

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

0

五、教育支出

35

145.27

145.27

0

 

6

0

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

7

0

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

8

0

八、社会保障和就业支出

38

60.01

60.01

0

 

9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

39

26.29

26.29

0

 

10

0

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

11

0

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

 

12

0

十二、农林水支出

42

30.00

30.00

0

 

13

0

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

14

0

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

0

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

0

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

0

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

0

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

0

十九、住房保障支出

49

76.17

76.17

0

 

20

0

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

0

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

22

0

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

23

0

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

本年收入合计

24

916.96

本年支出合计

54

950.72

950.72

0

 

25

0

 

55

0

0

0

年初财政拨款结转和结余

26

117.62

年末财政拨款结转和结余

56

83.86

83.86

0

一、一般公共预算财政拨款

27

117.62

基本支出结转

57

83.86

83.86

0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

项目支出结转和结余

58

0

0

0

 

29

0

 

59

0

0

0

收入总计

30

1034.58

支出总计

60

1034.58

1034.58

0


表5、2018年财政拨款支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

950.72

950.72

0

201

一般公共服务支出

612.98

612.98

0

20129

群众团体事务

508.52

508.52

0

2012901

行政运行

435.24

435.24

0

2012950

事业运行

23.34

23.34

0

2012999

其他群众团体事务支出

49.94

49.94

0

20199

其他一般公共服务支出

104.46

104.46

0

2019999

其他一般公共服务支出

104.46

104.46

0

205

教育支出

145.27

145.27

0

20502

普通教育

145.27

145.27

0

2050201

学前教育

73.20

73.20

0

2050299

其他普通教育支出

72.07

72.07

0

208

社会保障和就业支出

60.01

60.01

0

20805

行政事业单位离退休

52.51

52.51

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8.41

8.41

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

44.10

44.10

0

20807

就业补助

4.50

4.50

0

2080702

职业培训补贴

4.50

4.50

0

20808

抚恤

3.00

3.00

0

2080801

死亡抚恤

3.00

3.00

0

210

医疗卫生与计划生育支出

26.29

26.29

0

21011

行政事业单位医疗★

26.29

26.29

0

2101101

行政单位医疗★

16.26

16.26

0

2101103

公务员医疗补助★

8.13

8.13

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

1.90

1.90

0

213

农林水支出

30.00

30.00

0

21302

林业

30.00

30.00

0

2130205

森林培育

30.00

30.00

0

221

住房保障支出

76.17

76.17

0

22102

住房改革支出

76.17

76.17

0

2210201

住房公积金

24.29

24.29

0

2210202

提租补贴

19.50

19.50

0

2210203

购房补贴

32.38

32.38

0

注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 


表6、财政拨款基本支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

2179.63

1369.50

810.13

301

工资福利支出

2

591.81

591.81

0

30101

基本工资

3

172.72

172.72

0

30102

津贴补贴

4

197.83

197.83

0

30103

奖金

5

112.62

112.62

0

30106

伙食补助费

6

4.61

4.61

0

30107

绩效工资

7

13.58

13.58

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

8

8.41

8.41

0

30109

职业年金缴费

9

3.36

3.36

0

30110

职工基本医疗保险缴费

10

6.00

6.00

0

30111

公务员医疗补助缴费

11

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

12

45.50

45.50

0

30113

住房公积金

13

27.19

27.19

0

30114

医疗费

14

0

0

0

30199

其他工资福利支出

15

0

0

0

302

商品和服务支出

16

341.91

0

341.91

30201

办公费

17

11.31

0

11.31

30202

印刷费

18

33.89

0

33.89

30203

咨询费

19

0

0

0

30204

手续费

20

0

0

0

30205

水费

21

0.27

0

0.27

30206

电费

22

2.67

0

2.67

30207

邮电费

23

3.12

0

3.12

30208

取暖费

24

0

0

0

30209

物业管理费

25

0

0

0

30211

差旅费

26

8.61

0

8.61

30212

因公出国(境)费用

27

0

0

0

30213

维修(护)费

28

9.32

0

9.32

30214

租赁费

29

0

0

0

30215

会议费

30

77.21

0

77.21

30216

培训费

31

15.49

0

15.49

30217

公务接待费

32

1.66

0

1.66

30218

专用材料费

33

0

0

0

30224

被装购置费

34

0

0

0

30225

专用燃料费

35

0

0

0

30226

劳务费

36

21.21

0

21.21

30227

委托业务费

37

0

0

0

30228

工会经费

38

7.54

0

7.54

30229

福利费

39

0

0

0

30231

公务用车运行维护费

40

0

0

0

30239

其他交通费用

41

26.78

0

26.78

30240

税金及附加费用

42

1.78

0

1.78

30299

其他商品和服务支出

43

121.06

0

121.06

303

对个人和家庭的补助

44

15.75

15.75

0

30301

离休费

45

0

0

0

30302

退休费

46

14.87

14.87

0

30303

退职(役)费

47

0

0

0

30304

抚恤金

48

0

0

0

30305

生活补助

49

0.88

0.88

0

30306

救济费

50

0

0

0

30307

医疗费补助

51

0

0

0

30308

助学金

52

0

0

0

30309

奖励金

53

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

54

0

0

0

30399

其他个人和家庭的补助支出

55

0

0

0

307

债务利息及费用支出

56

0

0

0

30701

国内债务付息

57

0

0

0

30702

国外债务付息

58

0

0

0

30703

国内债务发行费用

59

0

0

0

30704

国外债务发行费用

60

0

0

0

310

资本性支出

61

1.24

0

1.24

31001

房屋建筑物购建

62

0

0

0

31002

办公设备购置

63

1.24

0

1.24

31003

专用设备购置

64

0

0

0

31005

基础设施建设

65

0

0

0

31006

大型修缮

66

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

67

0

0

0

31008

物资储备

68

0

0

0

31009

土地补偿

69

0

0

0

31010

安置补助

70

0

0

0

31011

地上附着物和青苗补偿

71

0

0

0

31012

拆迁补偿

72

0

0

0

31013

公务用车购置

73

0

0

0

31019

其他交通工具购置

74

0

0

0

31021

文物和陈列品购置

75

0

0

0

31022

无形资产购置

76

0

0

0

31099

其他资本性支出

77

0

0

0

312

对企业补助

78

0

0

0

31201

资本金注入

79

0

0

0

31203

政府投资基金股权投资

80

0

0

0

31204

费用补贴

81

0

0

0

31205

利息补贴

82

0

0

0

31299

其他对企业补助

83

0

0

0

399

其他支出

84

0

0

0

39906

赠与

85

0

0

0

39907

国家赔偿费用支出

86

0

0

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0

0

0

39999

其他支出

88

0

0

0

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


表7、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

2179.63

2179.63

0

201

一般公共服务支出

612.98

612.98

0

20129

群众团体事务

508.52

508.52

0

2012901

行政运行

435.24

435.24

0

2012950

事业运行

23.34

23.34

0

2012999

其他群众团体事务支出

49.94

49.94

0

20199

其他一般公共服务支出

104.46

104.46

0

2019999

其他一般公共服务支出

104.46

104.46

0

205

教育支出

145.27

145.27

0

20502

普通教育

145.27

145.27

0

2050201

学前教育

73.20

73.20

0

2050299

其他普通教育支出

72.07

72.07

0

208

社会保障和就业支出

60.01

60.01

0

20805

行政事业单位离退休

52.51

52.51

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8.41

8.41

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

44.10

44.10

0

20807

就业补助

4.50

4.50

0

2080702

职业培训补贴

4.50

4.50

0

20808

抚恤

3.00

3.00

0

2080801

死亡抚恤

3.00

3.00

0

210

医疗卫生与计划生育支出

26.29

26.29

0

21011

行政事业单位医疗★

26.29

26.29

0

2101101

行政单位医疗★

16.26

16.26

0

2101103

公务员医疗补助★

8.13

8.13

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

1.90

1.90

0

213

农林水支出

30.00

30.00

0

21302

林业

30.00

30.00

0

2130205

森林培育

30.00

30.00

0

221

住房保障支出

76.17

76.17

0

22102

住房改革支出

76.17

76.17

0

2210201

住房公积金

24.29

24.29

0

2210202

提租补贴

19.50

19.50

0

2210203

购房补贴

32.38

32.38

0

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


表8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

2179.63

1369.50

810.13

301

工资福利支出

2

1341.75

1341.75

0

30101

基本工资

3

250.36

250.36

0

30102

津贴补贴

4

470.81

470.81

0

30103

奖金

5

326.32

326.32

0

30106

伙食补助费

6

14.47

14.47

0

30107

绩效工资

7

0

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

8

0

0

0

30109

职业年金缴费

9

0

0

0

30110

职工基本医疗保险缴费

10

0

0

0

30111

公务员医疗补助缴费

11

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

12

122.51

122.51

0

30113

住房公积金

13

155.09

155.09

0

30114

医疗费

14

0

0

0

30199

其他工资福利支出

15

2.19

2.19

0

302

商品和服务支出

16

769.59

0

769.59

30201

办公费

17

37.65

0

37.65

30202

印刷费

18

88.04

0

88.04

30203

咨询费

19

0

0

0

30204

手续费

20

0

0

0

30205

水费

21

0

0

0

30206

电费

22

0.99

0

0.99

30207

邮电费

23

13.12

0

13.12

30208

取暖费

24

0

0

0

30209

物业管理费

25

2.49

0

2.49

30211

差旅费

26

60.38

0

60.38

30212

因公出国(境)费用

27

0.11

0

0.11

30213

维修(护)费

28

10.85

0

10.85

30214

租赁费

29

0.80

0

0.80

30215

会议费

30

10.66

0

10.66

30216

培训费

31

115.43

0

115.43

30217

公务接待费

32

5.49

0

5.49

30218

专用材料费

33

0

0

0

30224

被装购置费

34

0

0

0

30225

专用燃料费

35

0

0

0

30226

劳务费

36

29.65

0

29.65

30227

委托业务费

37

0

0

0

30228

工会经费

38

18.44

0

18.44

30229

福利费

39

0

0

0

30231

公务用车运行维护费

40

11.31

0

11.31

30239

其他交通费用

41

59.81

0

59.81

30240

税金及附加费用

42

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

43

304.37

0

304.37

303

对个人和家庭的补助

44

27.76

27.76

0

30301

离休费

45

19.83

19.83

0

30302

退休费

46

5.13

5.13

0

30303

退职(役)费

47

0

0

0

30304

抚恤金

48

0

0

0

30305

生活补助

49

2.04

2.04

0

30306

救济费

50

0

0

0

30307

医疗费补助

51

0

0

0

30308

助学金

52

0

0

0

30309

奖励金

53

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

54

0

0

0

30399

其他个人和家庭的补助支出

55

0.75

0.75

0

307

债务利息及费用支出

56

0

0

0

30701

国内债务付息

57

0

0

0

30702

国外债务付息

58

0

0

0

30703

国内债务发行费用

59

0

0

0

30704

国外债务发行费用

60

0

0

0

310

资本性支出

61

40.54

0

40.54

31001

房屋建筑物购建

62

0

0

0

31002

办公设备购置

63

9.36

0

9.36

31003

专用设备购置

64

0

0

0

31005

基础设施建设

65

0

0

0

31006

大型修缮

66

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

67

31.18

0

31.18

31008

物资储备

68

0

0

0

31009

土地补偿

69

0

0

0

31010

安置补助

70

0

0

0

31011

地上附着物和青苗补偿

71

0

0

0

31012

拆迁补偿

72

0

0

0

31013

公务用车购置

73

0

0

0

31019

其他交通工具购置

74

0

0

0

31021

文物和陈列品购置

75

0

0

0

31022

无形资产购置

76

0

0

0

31099

其他资本性支出

77

0

0

0

312

对企业补助

78

0

0

0

31201

资本金注入

79

0

0

0

31203

政府投资基金股权投资

80

0

0

0

31204

费用补贴

81

0

0

0

31205

利息补贴

82

0

0

0

31299

其他对企业补助

83

0

0

0

399

其他支出

84

0

0

0

39906

赠与

85

0

0

0

39907

国家赔偿费用支出

86

0

0

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0

0

0

39999

其他支出

88

0

0

0

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2科目编码科目名称均为必填项。


表9、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

1.66

0

0

0

0

1.66

77.21

15.49



相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0

国内公务接待批次()

9

国内公务接待人次()

103

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

18

参加会议人次()

1932

组织培训次数()

4

参加培训人次()

599

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


表10、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算,故本表为空!


表11、2018年机关运行经费支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

行次

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

栏次

 

1

合计

1

314.34

302

商品和服务支出

2

313.10

30201

办公费

3

10.09

30202

印刷费

4

33.73

30203

咨询费

5

0

30204

手续费

6

0

30205

水费

7

0

30206

电费

8

0

30207

邮电费

9

2.93

30208

取暖费

10

0

30209

物业管理费

11

0

30211

差旅费

12

7.99

30212

因公出国(境)费用

13

0

30213

维修(护)费

14

7.67

30214

租赁费

15

0

30215

会议费

16

77.21

30216

培训费

17

15.49

30217

公务接待费

18

1.66

30218

专用材料费

19

0

30224

被装购置费

20

0

30225

专用燃料费

21

0

30226

劳务费

22

3.04

30227

委托业务费

23

0

30228

工会经费

24

5.47

30229

福利费

25

0

30231

公务用车运行维护费

26

0

30239

其他交通费用

27

26.78

30240

税金及附加费用

28

0

30299

其他商品和服务支出

29

121.06

307

债务利息及费用支出

30

0

310

资本性支出

31

1.24

312

对企业补助

32

0

399

其他支出

33

0

注:1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


表12、2018年政府采购支出决算表

部门名称:盐城市妇女联合会单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

 

1

2

3

合计

1

1.24

1.24

0

货物

2

1.24

1.24

0

工程

3

0

0

0

服务

4

0

0

0

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分盐城市妇女联合会部门2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

盐城市妇女联合会2018年度收入、支出总计2054.44万元,与上年相比收入、

支出总计各增加277.75万元,增长15.63%。主要原因是其他收入和事业收入增加。

其中:

(一)收入总计2054.44万元。包括:


1.财政拨款收入916.96万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加64.34万元,增长7.55%。主要原因是社会保障和就业支出等增加。

2.上级补助收入0万元,与去年保持一致。

3.事业收入543.79万元,为市妇联实验幼儿园和市妇女儿童活动中心开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加18.55万元,增长3.53%。主要原因是市妇联实验幼儿园收入的保育教育费增加和学生数的增长。

4.经营收入0万元,与去年保持一致。

5.附属单位上缴收入0万元,与去年保持一致。

6.其他收入450.06万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为市妇联实验幼儿园园外合作办园等收入。与上年相比增加178.12万元,增长65.50%。主要原因是市妇联实验幼儿园园外合作办园收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余143.64万元。主要为市妇联本级和市妇女儿童活动中心年初结转和结余资金。

(二)支出总计2054.44万元。包括:



1.一般公共服务支出661.78万元,主要用于人员开支和行政运行保障支出等。与上年相比增加1.97万元,增长0.30%。主要原因是人员工资、社会保障经费调整增加。

2.教育支出1041.61万元,主要用于事业单位人员支出和商品服务支出。与上年相比增加166.63万元,增长19.04%。主要原因是人员工资、社会保障经费调整,市妇联实验幼儿园人员经费、商品和服务支出增加。

3.社会保障和就业支出92.87万元,主要用于本单位离退休费用支出。与上年相比增加86.87万元,增长1447.83%。主要原因是功能科目调整。

4.医疗卫生与计划生育支出26.29万元,主要用于市妇联本级和下属事业单位医疗支出。与上年相比增加26.29万元。主要原因是功能科目调整。

5.农林水支出30万元,主要用于“千村妇女争创绿色庭院”项目经费。与上年相比增加30万元。主要原因是年度预算追加安排了“千村妇女争创绿色庭院”项目经费。

6.住房保障支出105.10万元,主要用于机关事业单位人员住房补贴和住房公积金。与上年相比增加12.95万元,增长14.05%。主要原因是人员住房补贴和住房公积金调整。

7.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与去年保持一致。

8.年末结转和结余96.79万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为市妇联本级妇女儿童实事项目按计划实施一部分,下年继续实施;下属事业单位以前年度预算安排的中心改扩建等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明


盐城市妇女联合会本年收入合计1910.80万元,其中:财政拨款收入916.96万元,占47.99%;上级补助收入0万元;事业收入543.79万元,占28.46%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入450.06万元,占23.55%

三、支出决算情况说明

盐城市妇女联合会本年支出合计1957.65万元,其中:基本支出1957.65万元,占100.00%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市妇女联合会2018年度财政拨款收、支总决算1034.58万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加106.21万元,增长11.44%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市妇女联合会2018年财政拨款支出950.72万元,占本年支出合计的48.56%。与上年相比财政拨款支出增加138.78

万元,增长17.09%。主要原因是直属单位人员工资上调、增人增资。

盐城市妇女联合会2018年度财政拨款支出年初预算为657.51万元,支出决算为950.72万元,完成年初预算的144.59%,决算数大于年初预算数293.21万元。主要原因是机关在职及离退休人员工资、住房保障费调整,直属单位增人增资。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项):年初预算为336.74万元,支出决算为435.24万元,完成年初预算的129.25%,决算数大于年初预算数98.5万元。主要原因是开展巾帼创业创新行动、巾帼文明提升行动、巾帼巧手齐心创富大赛等活动,增加了专项经费。

2.群众团体事务(款)事业运行(项):年初预算为0万元,支出决算为23.34万元,决算数大于年初预算数23.34万元。主要原因是功能科目调整。

3.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):年初预算为63.00万元,支出决算为49.94万元,完成年初预算的79.27%,决算数小于年初预算数13.06万元。主要原因是妇女儿童实事项目和弱势妇女儿童帮扶工作经费支出减少。

4.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为104.46万元,决算数大于年初预算数104.46万元。主要原因是2018年召开盐城市妇女第七次代表大会,增加了专项经费。

(二)教育支出(类)

1.普通教育(款)学前教育(项):年初预算为43.20万元,支出决算为73.20万元,完成年初预算的169.44%,决算数大于年初预算数30万元。主要原因是市妇联实验幼儿园职工工资福利增加。

2.普通教育(款)其他普通教育支出(项):年初预算为64.69万元,支出决算为72.07万元,完成年初预算的111.41%,决算数大于年初预算数7.38万元。主要原因是市妇女儿童活动中心增人增资。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):年初预算为8.41万元,支出决算为8.41万元,决算数与年初预算数相同,完成年初预算的100%

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项):年初预算为44.10万元,支出决算为44.10万元,决算数与年初预算数相同,完成年初预算的100%

3.就业补助(款)职业培训补贴(项):年初预算为0万元,支出决算为4.50万元,决算数大于年初预算数4.5万元。主要原因是省妇联拨付农村劳动力转移培训补助金。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项):年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数3万元。主要原因是本年度有职工家属病故。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):年初预算为16.26万元,支出决算为16.26万元,决算数与年初预算数相同,完成年初预算的100%

2.行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项):年初预算为8.13万元,支出决算为8.13万元,决算数与年初预算数相同,完成年初预算的100%

3.行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项):年初预算为1.90万元,支出决算为1.90万元,决算数与年初预算数相同,完成年初预算的100%

(五)农林水支出(类)

1.林业(款)森林培育(项):年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数30万元。主要原因是开展“千村妇女争创绿色庭院”活动,增加了专项经费。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为24.29万元,支出决算为24.29万元,决算数与年初预算数相同,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项):年初预算为14.41万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的135.32%,决算数大于年初预算数5.09万元。主要原因是在职和离退休人员发放的租金补贴增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算为32.38万元,支出决算为32.38万元,决算数与年初预算数相同,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市妇女联合会2018年度财政拨款基本支出950.72万元,其中:

(一)人员经费607.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二)公用经费343.16万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款支出950.72万元,与上年相比增加138.78万元,增长17.09%。主要原因是其他一般公共服务支出增加。

盐城市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.51万元,支出决算为950.72万元,完成年初预算的144.59%,决算数大于年初预算数293.21万元。主要原因是开展了“千村妇女争创绿色庭院”、巾帼创业创新行动、巾帼文明提升行动、巾帼巧手齐心创富大赛等活动,增加专项经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出950.72万元,其中:

(一)人员经费607.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二)公用经费343.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市妇女联合会2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出1.66万元,占“三公”经费的100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,决算数与年初预算数一致。本年决算比上年决算减少1.85万元。主要原因是本年未安排人员出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元,其中:

(1)公务用车购置费决算支出0万元,决算数与年初预算数一致。今年决算数与上年决算数保持一致。2018年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,决算数与年初预算数一致。今年决算数与上年决算数保持一致。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费1.66万元,本年决算完成年初预算的79.05%,决算数小于年初预算数0.44万元。主要原因是规范和控制公务接待标准和范围。本年决算比上年决算减少0.09万元。主要原因是规范和控制公务接待标准和范围。其中:国内公务接待支出1.66万元,共计接待9批次,103人次。主要为接待上级部门调研、督查等。国(境)外公务接待支出0万元,共计接待0批次,0人次。

盐城市妇女联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出77.21万元,本年决算完成年初预算的547.59%,决算数大于年初预算数63.11万元。主要原因是2018年召开了盐城市妇女第七次代表大会,增加了专项经费。本年决算比上年决算增加74.44万元。主要原因是2018年召开了盐城市妇女第七次代表大会,增加了专项经费。2018年度全年召开会议18个,参加会议1932人次。主要为:市妇联六届九次执委会、盐城市妇女第七次代表大会、全市妇联主席会议、妇联工作研讨会、“新时代巾帼建功”五项行动动员大会、盐城市“家庭之美.文明之光”先进事迹报告会等。

盐城市妇女联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.49万元,本年决算完成年初预算的60.75%,决算数小于年初预算数10.01万元。主要原因是培训项目、人员减少。本年决算比上年决算减少3.52万元。主要原因是培训项目、人员减少。2018年度全年组织培训4个,组织培训599人次。主要为:培训项目、人员减少。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年,本部门无政府性基金收支决算。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出314.34万元,与上年相比增加149.11万元,增长90.24%。主要原因是开展了“千村妇女争创绿色庭院”、巾帼创业创新行动、巾帼文明提升行动、巾帼巧手齐心创富大赛等活动,增加专项经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1.24万元。其中:政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,本部门无授予中小企业合同金额。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,主要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上大型设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

2018年本部门共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

2018年度国有资本经营预算收入决算0万元,与去年保持一致。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


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